有哪些企业所得税纳税筹划的案例?
原标题:有哪些企业所得税纳税筹划的案例?
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企业所得税是指企业按照法定税率,对其所得额进行纳税的税种。在企业经营过程中,合理的税收筹划可以降低企业的税负,提高企业的盈利水平。那么,有哪些企业所得税纳税筹划的案例呢?下面将从几个方面进行介绍。
不同的企业可以根据自身的情况,选择适合自己的税收优惠政策。比如,一些高新技术企业可以选择享受高新技术企业所得税优惠政策;一些研发型企业可以选择享受研发费用加计扣除政策;一些新设企业可以选择享受新设企业所得税优惠政策等等。
二、合理运用企业所得税前扣除项目
企业所得税前扣除项目是指企业在计算所得税所得额时,可以先扣除的一些费用、支出和损失。比如,企业可以合理运用研发费用、职工教育经费、技能人才津贴等前扣除项目,减少应纳税所得额,降低企业的税负。
企业所得税抵扣项目是指企业在计算应纳税所得额时,可以先扣除的一些项目。比如,企业可以运用企业所得税抵扣项目,对应税款进行抵扣,减少企业的税负。比如,企业可以通过运用税前扣除项目和税务表外项目,将应纳税所得额减少到零,实现零纳税。
不同规模的企业适用的税收政策有所不同。对于小规模纳税人来说,税负率较低,但是不能享受增值税返税政策。而对于一般纳税人来说,可以通过在园区中享受返税政策来降低税负,提高利润水平。具体来说,一般纳税人在园区缴纳税款后,园区会按照纳税的一定比例,以财政奖励的方式返还给纳税人。当月缴税,次月返还。税收园区增值税返还蕞高比例为纳税额的45%,所得税返还的蕞高比例为纳税额的36%,返税政策有效性为36-60个月。小规模纳税人则需要注册个体户,申请所得税核定征收,综合税负在1.7-2%之间。
总的来说,合理的企业所得税纳税筹划可以有效降低企业的税负,提高企业的盈利水平。不同的企业可以根据自身的情况,选择适合自己的税收优惠政策,并合理运用企业所得税前扣除项目和抵扣项目,以实现降低税负的目的。

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