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ST未来:上海智汇未来医疗服务股份有限公司2023年头部季度报告

admin8个月前 (09-30)上海返税36

  证券代码:600532 证券简称:*ST未来

  上海智汇未来医疗服务股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  公司董事会、监事会及除独立董事孙文龙先生、独立董事何爱华先生、监事会主席曲燕娜女士、监事苏妮女士、监事朱瑞敏女士、财务总监崔绍辉先生以外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  独立董事孙文龙先生、独立董事何爱华先生无法保证公司2023年第1季度报告内容的真实、准确和完整,无法保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,不对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。理由是:基于亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)因无法获取煤炭贸易相关客户、供应商的上下游穿透资料,原始供货方、终端使用方的出入场资料及物流资料,无法核实收入的真实性、准确性,无法核实收入的真实性、准确性,无法核实煤炭贸易产生的应收账款真实性、准确性和可收回性。出具了无法表示意见的审计报告和无法表示意见的内部控制审计报告。请投资者特别关注。我们无法保证公司2023年第1季度报告内容的真实、准确和完整,无法保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,不对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  监事会主席曲燕娜女士、监事苏妮女士、监事朱瑞敏女士无法保证公司2023年头部季度报告内容真实、准确和完整,无法保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,不对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。理由是:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)因无法获取煤炭贸易相关客户、供应商的上下游穿透资料,原始供货方、终端使用方的出入场资料及物流资料,无法核实收入的真实性、准确性和可回收性;2023年4月24日,公司因涉嫌信息披露违法违规收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》(编号:证监立案字0032023014号),事务所无法确认该事项对公司财务报表的影响,对公司2022年度出具了无法表示意见的财务报表审计报告和内部控制审计报告。基于公司业务及内部控制的持续性,作为公司监事,鉴于本人专业背景和获取信息的局限性,客观上不具备对公司客户、供应商的上下游进行穿透的能力和条件,因此本人无法对公司收入的真实性、准确性进行核实,亦无法判断上述证监会立案事项对公司财务报表的影响,无法保证公司2023年头部季度报告内容的真实、准确和完整,无法保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,不对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  财务总监崔绍辉先生无法保证公司2023年第1季度报告内容的真实、准确和完整,无法保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,不对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。理由是:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)因无法获取煤炭贸易相关客户、供应商的上下游穿透资料,原始供货方、终端使用方的出入场资料及物流资料,无法核实收入的真实性、准确性,无法核实煤炭贸易产生的应收账款真实性、准确性和可收回性。出具了无法表示意见的审计报告和内部控制审计报告。作为公司财务总监,并不负责公司的贸易业务,仅根据公司规定对其进行财务核算方面的审核,客观上缺乏足够的条件对客户、供应商的上下游的具体情况进行穿透,因此无法确认审计机构所提及的收入、应收账款的真实性、准确性等方面的问题是否确实存在,基于此,本人无法保证公司2023年第1季度报告内容的真实、准确和完整,无法保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,不对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

  项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -22,036,565.51 不适用

  本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)

  越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免

  计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

  计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

  企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

  因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

  企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等

  交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

  同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

  与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

  除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

  单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回

  采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

  根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -286,965.31

  其他符合非经常性损益定义的损益项目

  少数股东权益影响额(税后) -339.71

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

  项目名称 变动比例(%) 主要原因

  营业收入 -27.64 本报告期内煤炭贸易业务收入调整为按照净额法确认导致。

  归属于上市公司股东的净利润 不适用 上年同期收控股股东资金占用费所致。

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 不适用 本报告期内非经常性损益减少所致。

  经营活动产生的现金流量净额 不适用 本报告期内收回达到合同约定收款期的应收账款所致。

  基本每股收益(元/股) -0.01 同归属于上市公司股东的净利润变动原因一致。

  稀释每股收益(元/股) -0.01 同归属于上市公司股东的净利润变动原因一致。

  加权平均净资产收益率(%) -0.69 同归属于上市公司股东的净利润变动原因一致。

  (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  报告期末普通股股东总数 13,005 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

  股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况

  股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量

  上海中能企业发展(集团)有限公司 9,651,887 人民币普通股 9,651,887

  上述股东关联关系或一致行动的说明 上海晶茨为公司的控股股东,与上述其他股东不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

  前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) 范永明通过信用证券账户持有 7,080,510股

  需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

  编制单位:上海智汇未来医疗服务股份有限公司

  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

  公司负责人:彭泽蔚 主管会计工作负责人:崔绍辉 会计机构负责人:崔绍辉

  编制单位:上海智汇未来医疗服务股份有限公司

  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

  项目 2023年头部季度 2022年头部季度

  以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

  净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

  公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  资产减值损失(损失以“-”号填列)

  资产处置收益(损失以“-”号填列)

  2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

  1.不能重分类进损益的其他综合收益

  (1)重新计量设定受益计划变动额

  (2)权益法下不能转损益的其他综合收益

  (3)其他权益工具投资公允价值变动

  (4)企业自身信用风险公允价值变动

  (1)权益法下可转损益的其他综合收益

  (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

  (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

  本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

  公司负责人:彭泽蔚 主管会计工作负责人:崔绍辉 会计机构负责人:崔绍辉

  编制单位:上海智汇未来医疗服务股份有限公司

  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

  项目 2023年头部季度 2022年头部季度

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 164,152,964.07

  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,453,125.00

  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

  公司负责人:彭泽蔚 主管会计工作负责人:崔绍辉 会计机构负责人:崔绍辉

  (三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

  上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会

葛毅明微信号
公司注册/产业招商/厂房土地租售:400 0123 021
或微信/手机:13391219793 
请说明您的需求、用途、税收、公司、联系人、手机号,以便快速帮您对接资源。 
长按/扫一扫加葛毅明的微信号

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